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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M121********00204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 包 | 8.00 | 10 | 80 |
2 | 晨光 AWG97003 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水 12个装 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 1.00 | 30 | 30 |
3 | 晨光 K35 蓝 晨光(M G)文具K35 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪亮
联系电话: ****959****
传真:
地址: **省奉**学府路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市奉****广场路168号
附件信息: