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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M121********00201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 得力/deli7092 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
2 | 得力 起钉器 | 得力/deli得力0231起钉器 | 个 | 6.00 | 4 | 24 |
3 | 晨光 ACT58304 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT58304 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
4 | 得力 7358 打印/复印纸 | 得力/deli7358 | 箱 | 1.00 | 198 | 198 |
5 | 报告夹 | 无品牌无型号 | 包 | 4.00 | 22 | 88 |
6 | 报告夹 | 无品牌无型号 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
7 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
8 | 齐心 B3632 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3632 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
9 | 齐心 B3636 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3636 | 盒 | 8.00 | 10 | 80 |
10 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
11 | 得力 1603 算术型计算器 | 得力/deli1603 | 台 | 2.00 | 55 | 110 |
12 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 台 | 3.00 | 29 | 87 |
13 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
14 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M GADM94818B | 个 | 18.00 | 15 | 270 |
15 | 晨光 ARP57501 中性笔 | 晨光/M GARP57501 | 盒 | 5.00 | 48 | 240 |
16 | 得力 硬面抄 会议笔记本 | 得力/deli16K80 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
17 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVQ959 | 箱 | 8.00 | 198 | 1584 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周靖
联系电话: 0794-****061
传真:
地址: **县****人民政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县巴山镇新黄小区38号
附件信息: