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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00209
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3141 收银纸 | 得力/deli3141 | 筒 | 100.00 | 5 | 500 |
2 | 格之格 CRG-055 硒鼓 | 格之格CRG-055 | 只 | 1.00 | 280 | 280 |
3 | 海康威视 DS-1LN6UEC0 网络线 | 海康威视/HIKVISIONDS-1LN6UEC0 | 米 | 14.00 | 3 | 42 |
4 | 科思特 HP 2612A 科思特 HP 2612A 碳粉 适用惠普 1010 1020 M1005 CE505 佳能FX-9 | 科思特HP 2612A | 支 | 6.00 | 80 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****009****
传真:
地址: **县胜利南路69号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县民和镇贤湖路
附件信息: