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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 超能 洗洁精 洗洁精 | 超能洗洁精 | 瓶 | 10.00 | 12 | 120 |
2 | 吉列 锋速3 双层通用锋利刀片 | 吉列/GILLETTE锋速3 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
3 | 得力 0396 办公用品 订书机 | 得力/deli0396 | 个 | 1.00 | 140 | 140 |
4 | 佳洁士 常规牙刷 椭圆刷头清洁 颜色随机 (计价:单支 ) | 佳洁士/Crest常规牙刷 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
5 | 南孚 5号 电池五号碱性电池干电池 | 南孚/NANFU5号 | 对 | 24.00 | 4.5 | 108 |
6 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 100.00 | 0.85 | 85 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚娴
联系电话: ****055****
传真:
地址: **市**县大**路120号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县名优特大市场1栋17号