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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 APYVSG34 打印/复印纸 70g美印 A4复印纸 单包500张 8包整箱 | 晨光/M GAPYVSG34 | 件 | 40.00 | 165 | 6600 |
2 | 得力 5683 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683 | 个 | 24.00 | 10 | 240 |
3 | 得力 7834 板擦 磁性黑板擦 白板擦 学校办公用 | 得力/deli7834 | 个 | 1.00 | 4 | 4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓黄英
联系电话: ****287****
传真:
地址: 经开区彭高镇
2、供应商名称: ****
地址: **省******开发区**大道群豪小区A区一栋107号
附件信息: