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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M033********00004
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 19209 得力(deli)280ml一次性纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚贵宾接待用 50个装 19209 | 得力/deli19209 | 袋 | 12.00 | 18 | 216 |
2 | 南孚 7号 南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
3 | 公牛 H3060 公牛 H3060 抗电涌家用多功能插座过载保护插排插线板接线板6孔3米 | 公牛/BULLH3060 | 个 | 4.00 | 85 | 340 |
4 | 得力 17755 得力 17755 保温壶(本色)2l不锈钢真空保温 | 得力/deli17755 | 个 | 1.00 | 123 | 123 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈莉云
联系电话: ****771****
传真:
地址: ****住建局院内
2、供应商名称: ****
地址: **省**市龙****市**市**镇**大道185号4楼
附件信息: