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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 茶花 储物箱58L 收纳箱/盒/袋 | 茶花储物箱58L | 个 | 15.00 | 48 | 720 |
2 | 亿科 ZXN-01 挂篮 收纳架 | 亿科ZXN-01 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
3 | 装扮用品 | 无品牌挂篮 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
4 | 得力 7445 A3打印/复印纸 | 得力/deli7445 | 包 | 7.00 | 45 | 315 |
5 | 得力 HT2036 热熔胶枪 | 得力/deliDL390022 | 把 | 24.00 | 45 | 1080 |
6 | 海绵胶带 | 无品牌海绵胶 | 卷 | 200.00 | 3 | 600 |
7 | 得力 辉铂A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli辉铂A4 70g | 包 | 15.00 | 25 | 375 |
8 | 丙烯颜料 | 无品牌丙烯颜料 | 瓶 | 42.00 | 22 | 924 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊担琴
联系电话: ****013****
传真:
地址: **省**市**区四**路23公路局旁****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**南路五区一楼26号
附件信息: