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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奖牌 | 无品牌奖牌 | 枚 | 20.00 | 19 | 380 |
2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 4.00 | 25 | 100 |
3 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
4 | 得力 3221 旗帜 | 得力/deli3221 | 面 | 4.00 | 50 | 200 |
5 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 10.00 | 13 | 130 |
6 | 得力 书报架/展示架 | 得力/deli9308 | 件 | 4.00 | 120 | 480 |
7 | 雅格 电子书灯 | 雅格/YAGE3729 | 件 | 8.00 | 15 | 120 |
8 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1002-10 | 个 | 40.00 | 9 | 360 |
9 | 水拖 | 无品牌无型号 | 把 | 6.00 | 15 | 90 |
10 | 得力8552S省力票夹2#(混)(24只/筒) | 得力/deli8552S | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪博伟
联系电话: ****996****
传真: /
地址: **市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县梓埠镇正大街
附件信息: