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****园区财务审计服务 |
否 |
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投资额(¥368,836,062.83元) |
****事务所服务 |
30个工作日 |
¥12000.0 - ¥16000.0 |
无 |
一、审计服务范围及内容:(一)财务报表审计: 对2023年1月1日至今的财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表等)进行真实性、完整性审计,核查账务处理是否符合《企业会计准则》及相关财务制度要求;(二)财务收支合规性审计:审查收入、支出项目合法性,确认无违规使用资金行为,检查专项资金使用合规性;(三)内部控制评价:评估财务管理制度健全性及执行有效性,识别资金管理、审批流程等环节的潜在风险点;(四)资产核实:对固定资产、存货等进行账实核对,核查债权债务真实性并评估坏账风险 二、交付成果要求:(一)出具标准无保留意见/保留意见审计报告(根据实际情况);(二)提供管理建议书(含内控缺陷及整改建议);(三)重大问题专项说明(如需) |
5(个工作日) |
15(个工作日) |
5(个工作日) |
资质(资格)要求 |
查看资质等级树 |
无 |
无 |
邀请直选+竞价 |
****联合会计师事务所,****事务所有限公司,****事务所****公司 |
财政性资金 |
2025-04-15 10:30:00 |
线上选取 |
2025-04-15 11:30:00 |
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暂无附件 |