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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00013
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 讴江 讴江 OJ-LH 啦啦花球 拉拉队手花 比赛运动会健美操道具手柄 啦啦队手拿花 拉花/啦啦球 | 讴江OJ-LH | 个 | 150.00 | 8 | 1200 |
2 | 小米 XMUP21YM U盘 | 小米XMUP21YM | 个 | 20.00 | 60 | 1200 |
3 | 晨光 G97184 胶棒/固体胶 | 晨光/M GG97184 | 支 | 50.00 | 2.5 | 125 |
4 | 晨光 蓝A4 70g A4纸 | 晨光/M G蓝A4 70g | 件 | 8.00 | 168 | 1344 |
5 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒(2代) | 件 | 50.00 | 5 | 250 |
6 | 晨光 AW97048 胶水 | 晨光/M GAW97048 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
7 | 娃哈哈 饮用纯净水 矿泉水 | 娃哈哈饮用纯净水 | 件 | 20.00 | 30 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭凯
联系电话: ****623****
传真:
地址: 泰**下放路135号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市泰****市泰**城泰中门口